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Elemento de Despesa

3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dados do Empenho
Número / Exercício 5493 / 2015
Data de Emissão 25/05/2015
Credor / CPF-CNPJ EDITE MAGALI DA SILVA GOSSLER (09.630.912/0001-11)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional Programática COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULOS PARA FAZER CITY TUR COM OS DIRIGENTES DA AM CENTRO R$ 1,00 R$ 400,0000 R$ 400,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 400,00
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