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Elemento de Despesa

3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dados do Empenho
Número / Exercício 5036 / 2015
Data de Emissão 21/05/2015
Credor / CPF-CNPJ GRACIELI FRANCO & CIA LTDA. (04.863.657/0001-33)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 TRANSPORTE DE PACIENTES Á CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO - RS, NO DIA 22/05/2015 PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, PREVIAMENTE AGENDADAS, SENDO QUE SE NÃO COMPARECENDO NO DIA AS MESMAS SÃO PERDIDAS, POIS A MARCAÇÃO É A CARGO DO HOSPITAL QUE AS DISPONIBILIZAM, SENDO QUE PARA ESTA DATA NÃO TEMOS MAIS VEÍCULOS DA SECRETARIA Á DISPOSIÇÃO PARA TAL SERVIÇO, POR ESTA RAZÃO SE FAZ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DO REFERIDO TRANSPORTE PARTICULAR. R$ 1,00 R$ 850,0000 R$ 850,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 850,00
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