Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 11916 / 2015
Data de Emissão 10/12/2015
Credor / CPF-CNPJ VEIGRA CAMINHÕES LTDA (04.859.689/0001-65)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso GESTÃO PLENA MÉDIA E ALTA COMPLEX.SIA-SUS
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 LAMPADA PINGÃO 12V/5W WB12961. R$ 2,00 R$ 6,0000 R$ 12,00
2 LAMPADA 69 4W24V. R$ 1,00 R$ 2,1000 R$ 2,10
3 FILTRO DE AR PRINCIPAL. R$ 1,00 R$ 65,4000 R$ 65,40
4 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE BLINDADO V6 ELETRONICO. R$ 1,00 R$ 96,3200 R$ 96,32
5 ELEMENTO FILTRO SEPARADOR. R$ 1,00 R$ 98,5600 R$ 98,56
6 OLEO LUBRIFICANTE SHEL RIMULA RT4 X 15W40 CI 4. R$ 1,00 R$ 249,0000 R$ 249,00
7 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE . R$ 1,00 R$ 84,3200 R$ 84,32
8 MATERIAL P/ LIMPEZA (PRODUTOS). R$ 1,00 R$ 18,0000 R$ 18,00
9 GRAXA LUBRIFICAÇÃO CHASSI. R$ 1,00 R$ 8,0000 R$ 8,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 633,70
Voltar