Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 11806 / 2015
Data de Emissão 30/11/2015
Credor / CPF-CNPJ WILLIAN DA SILVA PENTEADO (15.040.217/0001-00)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 PROPATILNITRATO 10 MG CX C/ 50 CP R$ 2,00 R$ 19,8000 R$ 39,60
2 DIOSMIM + HISPERIDINA 450/50MG *FLAVENOS R$ 2,00 R$ 43,5000 R$ 87,00
3 GLICOSAMINA 1,5 SACHE R$ 1,00 R$ 86,0000 R$ 86,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 212,60
Voltar