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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 10774 / 2015
Data de Emissão 09/11/2015
Credor / CPF-CNPJ VEIGRA CAMINHÕES LTDA (04.859.689/0001-65)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso FNDE-TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 GRAXA LUBRIFICAÇÃO CHASSI R$ 0,00 R$ 8,0000 R$ 0,00
2 LAMPADA 24V/10/5W R$ 0,00 R$ 4,0000 R$ 0,00
3 MATERIAL P/ LIMPEZA (PRODUTOS) R$ 0,00 R$ 32,0000 R$ 0,00
4 LAMPADA 2 POLOS (24V) PINO DESENC. 21/05 WATS R$ 0,00 R$ 3,8000 R$ 0,00
5 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 3.08 ISF R$ 0,00 R$ 196,8000 R$ 0,00
6 FILTRO COMBUSTÍVEL CUMMINS 3.08 R$ 0,00 R$ 212,3000 R$ 0,00
7 ELEMENTO DO FILTRO R90 100M R$ 0,00 R$ 109,8000 R$ 0,00
8 FILTRO DE DIREÇÃO HIDRAULICA R$ 0,00 R$ 13,5000 R$ 0,00
9 FILTRO DE AR SEGURANÇA R$ 0,00 R$ 59,6200 R$ 0,00
10 FILTRO DE AR PRINCIPAL R$ 0,00 R$ 65,4000 R$ 0,00
11 ABRAÇADEIRA 13X19 R$ 0,00 R$ 2,9500 R$ 0,00
12 KIT REVISAO . R$ 0,00 R$ 43,5400 R$ 0,00
13 PROTETOR POLO BATERIA R$ 0,00 R$ 12,0000 R$ 0,00
14 CONJUNTO SUP. EXTINTOR INCENDIO 4KG R$ 0,00 R$ 79,8000 R$ 0,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 0,00
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