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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 10761 / 2015
Data de Emissão 09/11/2015
Credor / CPF-CNPJ WILLIAN DA SILVA PENTEADO (15.040.217/0001-00)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 TEGRETOL 200 MG 90CP 5 CXS C/ 20 CP R$ 5,00 R$ 15,5000 R$ 77,50
2 ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX C/ 30CP R$ 1,00 R$ 31,5000 R$ 31,50
3 CONCOR 2,5 MG 2 CXS C/ 28 CP R$ 2,00 R$ 66,7000 R$ 133,40
4 ATACAND 16/12,5 MG 60CP 2 CXS C/ 30 CP R$ 2,00 R$ 99,9500 R$ 199,90
TOTAL DOS ITENS: R$ 442,30
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