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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 10722 / 2015
Data de Emissão 05/11/2015
Credor / CPF-CNPJ WILLIAN DA SILVA PENTEADO (15.040.217/0001-00)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 MUVINOR 500 MG 60 CP 2 CXS C/ 30CP R$ 2,00 R$ 26,7000 R$ 53,40
2 LONIUM 400 MG 90 CP 3 CXS C/ 30CP R$ 3,00 R$ 41,2000 R$ 123,60
3 ADIPET 40 MG 1CX COM 30CP CX C/ 28CP R$ 1,00 R$ 35,8000 R$ 35,80
TOTAL DOS ITENS: R$ 212,80
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