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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 9910 / 2015
Data de Emissão 13/10/2015
Credor / CPF-CNPJ DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 BATENTE SUSPENÇÃO DIANTEIRO SUSPENSÃO DIANTEIRO. R$ 2,00 R$ 55,0000 R$ 110,00
2 FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO . R$ 1,00 R$ 35,0000 R$ 35,00
3 ROLAMENTO RODA TRASEIRA R$ 2,00 R$ 70,0000 R$ 140,00
4 COXIM DO ESCAPAMENTO R$ 2,00 R$ 25,0000 R$ 50,00
5 FILTRO ÓLEO R$ 1,00 R$ 20,0000 R$ 20,00
6 CARCAÇA DO ROLAMENTO RODA TRASEIRA R$ 1,00 R$ 590,0000 R$ 590,00
7 RETENTOR EIXO TRASEIRO R$ 2,00 R$ 18,0000 R$ 36,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 981,00
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