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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 9775 / 2015
Data de Emissão 05/10/2015
Credor / CPF-CNPJ DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 KIT ESTABILIZADOR R$ 2,00 R$ 20,0000 R$ 40,00
2 BUCHA PINO MANGA EIXO R$ 4,00 R$ 22,0000 R$ 88,00
3 KIT ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR R$ 2,00 R$ 8,0000 R$ 16,00
4 PINO DE MANGA EIXO R$ 4,00 R$ 98,0000 R$ 392,00
5 BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO . R$ 1,00 R$ 110,0000 R$ 110,00
6 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COMPLETO. . R$ 1,00 R$ 245,0000 R$ 245,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 891,00
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