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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 9740 / 2015
Data de Emissão 30/09/2015
Credor / CPF-CNPJ IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 PINO CENTRAL SEM REGULAGEM R$ 1,00 R$ 90,0000 R$ 90,00
2 FECHADURA PORTA LATERAL R$ 1,00 R$ 130,0000 R$ 130,00
3 FILTRO DE ÓLEO MOTOR R$ 1,00 R$ 30,0000 R$ 30,00
4 CORREIA DO COMANDO DO MOTOR R$ 1,00 R$ 75,0000 R$ 75,00
5 JOGO DE LONAS COM REBITES . R$ 1,00 R$ 60,0000 R$ 60,00
6 KIT ESTABILIZADOR R$ 3,00 R$ 30,0000 R$ 90,00
7 KIT ESTABILIZADOR CENTRAL R$ 1,00 R$ 30,0000 R$ 30,00
8 CARBURETO . R$ 2,00 R$ 30,0000 R$ 60,00
9 VARETA DE SOLDA . R$ 1,00 R$ 30,0000 R$ 30,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 595,00
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