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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 9733 / 2015
Data de Emissão 30/09/2015
Credor / CPF-CNPJ TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA (07.703.991/0001-18)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 SINALEIRA TRASEIRA LADO ESQUERDO R$ 1,00 R$ 340,0000 R$ 340,00
2 PARA-CHOQUE TRASEIRO R$ 1,00 R$ 1.680,0000 R$ 1.680,00
3 PARAFUSO DE AÇO R$ 4,00 R$ 0,7000 R$ 2,80
4 LIXA DISCO R$ 1,00 R$ 4,0000 R$ 4,00
5 ARAME MIG . R$ 6,00 R$ 14,0000 R$ 84,00
6 GÁS MIG AGAMIX R$ 2,00 R$ 55,0000 R$ 110,00
7 PAPEL ISOLAMENTO . R$ 6,00 R$ 0,7000 R$ 4,20
8 LIXA HOOKIT R$ 4,00 R$ 3,5000 R$ 14,00
9 THINNER PU R$ 0,50 R$ 35,0000 R$ 17,50
10 CATALIZADOR PU R$ 1,00 R$ 129,0000 R$ 129,00
11 TINTA PU R$ 1,00 R$ 145,0000 R$ 145,00
12 SIKAFLEX . R$ 2,00 R$ 75,0000 R$ 150,00
13 FAIXA REFLETIVA . R$ 4,00 R$ 5,0000 R$ 20,00
14 CHAPA DE ALUMÍNIO R$ 1,00 R$ 340,0000 R$ 340,00
15 SINALEIRA DE RÉ R$ 1,00 R$ 180,0000 R$ 180,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 3.220,50
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