Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 9256 / 2015
Data de Emissão 25/09/2015
Credor / CPF-CNPJ ANTONIO CARLOS LEMES LOPES- EPP (02.438.110/0001-65)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso GESTÃO PLENA MÉDIA E ALTA COMPLEX.SIA-SUS
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 LAMPADA HALOGENA . R$ 2,00 R$ 9,0000 R$ 18,00
2 TORRE CPL MTD COM EIXO. R$ 1,00 R$ 570,0000 R$ 570,00
3 ROLAMENTO 6204. R$ 4,00 R$ 19,5000 R$ 78,00
4 OLEO LUBRIFICANTE . R$ 2,00 R$ 22,5000 R$ 45,00
5 FILTRO DE AR . R$ 1,00 R$ 72,0000 R$ 72,00
6 BATERIA . R$ 1,00 R$ 330,0000 R$ 330,00
7 CORREIA V DIFERENCIAL. R$ 1,00 R$ 240,0000 R$ 240,00
8 CORREIA DO COMANDO MOTOR DIFERENCIAL. R$ 1,00 R$ 75,0000 R$ 75,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.428,00
Voltar