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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 9187 / 2015
Data de Emissão 23/09/2015
Credor / CPF-CNPJ VEIGRA CAMINHÕES LTDA (04.859.689/0001-65)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso GESTÃO PLENA MÉDIA E ALTA COMPLEX.SIA-SUS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 PF SEX M14X70 931 8.8 ZN. R$ 2,00 R$ 7,3000 R$ 14,60
2 PORCA FRENO 1/2 UNC. 8 ZN. R$ 2,00 R$ 2,4500 R$ 4,90
3 ARRUELA LISA. R$ 3,00 R$ 1,6500 R$ 4,95
4 DESINGRIPANTE 300ML. R$ 1,00 R$ 19,6400 R$ 19,64
5 PF SEX 1/2 UNC. X 2 1/2 8.8 Z ESTABILIZADOR. R$ 2,00 R$ 3,5000 R$ 7,00
6 BUCHA BARRA ESTB. TRAS. DIANT. CENTRAL. R$ 2,00 R$ 12,0000 R$ 24,00
7 AMORTECEDOR TRASEIRO . R$ 2,00 R$ 168,9500 R$ 337,90
8 BATENTE . R$ 2,00 R$ 60,0000 R$ 120,00
9 PC FRENO M14 985 8 ZNAM AMORTECEDOR TRASEIRO. R$ 2,00 R$ 2,4500 R$ 4,90
10 BUCHA PONTA ESTAB. DIANT. TRAS. R$ 2,00 R$ 10,0000 R$ 20,00
11 BOMBA DE COMBUSTIVEL 4.08 R$ 1,00 R$ 630,0100 R$ 630,01
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.187,90
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