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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 8245 / 2015
Data de Emissão 26/08/2015
Credor / CPF-CNPJ VEIGRA CAMINHÕES LTDA (04.859.689/0001-65)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso GESTÃO PLENA MÉDIA E ALTA COMPLEX.SIA-SUS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 FITA VEDA-ROSCA . R$ 1,00 R$ 9,5000 R$ 9,50
2 REGISTRO ESFERA AR QUENTE. R$ 1,00 R$ 42,3000 R$ 42,30
3 CONEXAO JOELHO AR QUENTE. R$ 2,00 R$ 15,0000 R$ 30,00
4 ABRAÇADEIRA 9MM. R$ 13,00 R$ 7,8900 R$ 102,57
5 ABRAÇADEIRA TUCHO 48X54MM. R$ 4,00 R$ 21,5000 R$ 86,00
6 ADITIVO ANTICORROSIVO VERDE. R$ 3,00 R$ 30,0000 R$ 90,00
7 RADIADOR DEFROSTER AR CONDICIONADO E AR QUENTE. R$ 1,00 R$ 356,7000 R$ 356,70
8 CONEXAO EM Y AR QUENTE. R$ 1,00 R$ 45,0000 R$ 45,00
9 VALVULA COMANDO CALEFAÇÃO. R$ 1,00 R$ 367,9000 R$ 367,90
10 ABRAÇADEIRA 14X14X22. R$ 4,00 R$ 5,2000 R$ 20,80
11 DISCO DE CORTE 4.1/2 X 1.0 INOX R$ 2,00 R$ 9,0000 R$ 18,00
12 VARETA LATAO 1.59MM (BRONZE). R$ 1,00 R$ 2,4000 R$ 2,40
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.171,17
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