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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 8119 / 2015
Data de Emissão 19/08/2015
Credor / CPF-CNPJ MARGARETE DA SILVA PEDROSO (10.808.492/0001-08)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . EDUCAÇÃO INFANTIL . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso PNAP-PRÉ-ESCOLA
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CHOCOLATE EM PO - PCT KG . R$ 22,00 R$ 6,9800 R$ 153,56
2 MASSA PARAFUSO C/OVOS - PCT DE 1 KG . R$ 52,00 R$ 2,1500 R$ 111,80
3 BANANA PRATA - KG . R$ 59,00 R$ 3,2000 R$ 188,80
4 MAMAO FORMOSA - KG . R$ 54,00 R$ 4,0000 R$ 216,00
5 CEBOLA - KG . R$ 46,00 R$ 2,9500 R$ 135,70
6 PIMENTAO VERDE - KG . R$ 1,00 R$ 5,4900 R$ 5,49
7 GELATINA - CX DE 45 G . R$ 44,00 R$ 0,7700 R$ 33,88
8 BOLACHA SALGADA - PCT 400 G . R$ 67,00 R$ 2,8700 R$ 192,29
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.037,52
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