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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 7873 / 2015
Data de Emissão 06/08/2015
Credor / CPF-CNPJ IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO R$ 1,00 R$ 450,0000 R$ 450,00
2 PAR DE AMORTECEDOR TRASEIRO R$ 1,00 R$ 600,0000 R$ 600,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.050,00
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