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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 7870 / 2015
Data de Emissão 06/08/2015
Credor / CPF-CNPJ IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso FNDE-TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA R$ 1,00 R$ 220,0000 R$ 220,00
2 BUCHA MANGA EIXO BRONZE R$ 4,00 R$ 25,0000 R$ 100,00
3 EMBUCHAMENTO SUSPENSÃO COMPLETO (JOGO) R$ 1,00 R$ 350,0000 R$ 350,00
4 PINO CENTRAL SEM REGULAGEM R$ 1,00 R$ 180,0000 R$ 180,00
5 KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO R$ 4,00 R$ 25,0000 R$ 100,00
6 AMORTECEDOR DIREÇÃO . R$ 1,00 R$ 140,0000 R$ 140,00
7 CONJUNTO MANGA EIXO DIANTEIRO R$ 1,00 R$ 600,0000 R$ 600,00
8 FILTRO DE ÓLEO MOTOR R$ 1,00 R$ 25,0000 R$ 25,00
9 LIXA 40 R$ 1,00 R$ 8,0000 R$ 8,00
10 MASSA PLASTICA . R$ 1,00 R$ 20,0000 R$ 20,00
11 JOGO DE LONA DE FREIO COM REBITE R$ 1,00 R$ 60,0000 R$ 60,00
12 KIT TRAMBULADOR R$ 1,00 R$ 40,0000 R$ 40,00
13 CABO FREIO . R$ 2,00 R$ 45,0000 R$ 90,00
14 BORRACHA DESCARGA R$ 2,00 R$ 10,0000 R$ 20,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.953,00
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