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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 7759 / 2015
Data de Emissão 30/07/2015
Credor / CPF-CNPJ DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso GESTÃO PLENA MÉDIA E ALTA COMPLEX.SIA-SUS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 RETENTOR DE VÁLVULAS. R$ 8,00 R$ 3,0000 R$ 24,00
2 CORREIA AR CONDICIONADO. R$ 1,00 R$ 150,0000 R$ 150,00
3 VELA (JOGO). R$ 4,00 R$ 20,0000 R$ 80,00
4 TENSOR DA CORREIA . R$ 1,00 R$ 145,0000 R$ 145,00
5 CORREIA DO COMANDO . R$ 1,00 R$ 65,0000 R$ 65,00
6 ADITIVO ORGÂNICO DO RADIADOR. R$ 2,00 R$ 16,0000 R$ 32,00
7 JOGO DE JUNTAS SUPERIOR. R$ 1,00 R$ 148,0000 R$ 148,00
8 VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA. R$ 1,00 R$ 145,0000 R$ 145,00
9 BOMBA DE AGUA . R$ 1,00 R$ 130,0000 R$ 130,00
10 RETENTOR DIANTEIRO . R$ 1,00 R$ 68,0000 R$ 68,00
11 ENGRENAGEM VIRABREQUIM. R$ 1,00 R$ 53,0000 R$ 53,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.040,00
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