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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 7705 / 2015
Data de Emissão 29/07/2015
Credor / CPF-CNPJ VEIGRA CAMINHÕES LTDA (04.859.689/0001-65)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso GESTÃO PLENA MÉDIA E ALTA COMPLEX.SIA-SUS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 REPARO COIFA DIANTEIRA. R$ 2,00 R$ 64,9900 R$ 129,98
2 REPARO PINO E MOLA 1800/VOLARE. R$ 2,00 R$ 64,8000 R$ 129,60
3 REBITES PARA LONA 7X6 PARA LONA FD/72. R$ 51,00 R$ 0,4500 R$ 22,95
4 FLUIDO DE FREIO DOT3. R$ 1,00 R$ 19,4000 R$ 19,40
5 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO . R$ 1,00 R$ 123,5400 R$ 123,54
6 JOGO PASTILHAS DIANTEIRAS DE FREIO. R$ 1,00 R$ 113,5000 R$ 113,50
7 PORCA DA RODA. R$ 1,00 R$ 11,8000 R$ 11,80
8 REPARO PINÇA DE FREIO DIANTEIRO COM PISTÃO. R$ 2,00 R$ 117,4500 R$ 234,90
9 CAIXA EIXO PEDAIS DE FREIOS. R$ 2,00 R$ 295,3200 R$ 590,64
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.376,31
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