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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 7162 / 2015
Data de Emissão 21/07/2015
Credor / CPF-CNPJ WILLIAN DA SILVA PENTEADO (15.040.217/0001-00)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 TEGRETOL 400 MG 120 CP *2 CAIXA COM 60CP* R$ 6,00 R$ 30,9000 R$ 185,40
2 DEPAKENE 500MG 90 CP R$ 2,00 R$ 48,9000 R$ 97,80
TOTAL DOS ITENS: R$ 283,20
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