Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 7131 / 2015
Data de Emissão 20/07/2015
Credor / CPF-CNPJ MARGARETE DA SILVA PEDROSO (10.808.492/0001-08)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS
Funcional Programática ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML REEQUILIBRIO FINANCEIRO 10,27% R$ 30,00 R$ 0,3000 R$ 9,00
2 CEBOLA - KG REEQUILIBRIO FINANCEIRO 117,50% R$ 20,00 R$ 3,1100 R$ 62,20
TOTAL DOS ITENS: R$ 71,20
Voltar