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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 6897 / 2015
Data de Emissão 08/07/2015
Credor / CPF-CNPJ IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 MANIVELA PARA ABERTURA DE VIDRO. R$ 1,00 R$ 20,0000 R$ 20,00
2 GRAMPO PARA CARTÃO DE REVESTIMENTO. R$ 18,00 R$ 1,0000 R$ 18,00
3 PINO DOBRADIÇA PARA PORTA. R$ 1,00 R$ 12,0000 R$ 12,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 50,00
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