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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 6729 / 2015
Data de Emissão 30/06/2015
Credor / CPF-CNPJ CLARAO COM.DE MATERIAS ELETRICOS LTDA. ME (13.869.980/0001-05)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional Programática COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 LUVAS EM COURO CA 25821 (VAQUETA) . R$ 8,00 R$ 19,5000 R$ 156,00
2 LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 220V 54W TEMPERATURA DE COR 6.400 K . R$ 75,00 R$ 32,5000 R$ 2.437,50
TOTAL DOS ITENS: R$ 2.593,50
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