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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 6245 / 2015
Data de Emissão 24/06/2015
Credor / CPF-CNPJ INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. (10.298.165/0001-45)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA COLORIDA N° 93 C/5 MLP/ IMPRESSORA HP . R$ 9,00 R$ 67,8000 R$ 610,20
2 CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PRETA N°122 P/IMPRESSORA HP . R$ 27,00 R$ 27,8000 R$ 750,60
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.360,80
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