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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 6243 / 2015
Data de Emissão 24/06/2015
Credor / CPF-CNPJ ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. (21.745.966/0001-28)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CARTUCHO ORIGINAL TINTA COLORIDA N°122P/IMPRESSORA HP . R$ 18,00 R$ 33,8000 R$ 608,40
2 CABO DE REDE . R$ 38,00 R$ 0,8900 R$ 33,82
TOTAL DOS ITENS: R$ 642,22
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