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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 6242 / 2015
Data de Emissão 24/06/2015
Credor / CPF-CNPJ INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. (10.298.165/0001-45)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PRETA N° 17 C/ 7,5 ML P/ IMPRESSORA LEXMARK X2250 . R$ 3,00 R$ 76,9000 R$ 230,70
2 CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA BLACK CZ 129 A DE 38 ML, HP 711 . R$ 0,00 R$ 163,5000 R$ 0,00
3 CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PRETA N°122 P/IMPRESSORA HP . R$ 6,00 R$ 27,8000 R$ 166,80
4 CARTUCHO TINTA COLORIDA 27C/ 5,5 ML P/ IMPRESSORA LEXMARK . R$ 3,00 R$ 88,5000 R$ 265,50
5 TONNER OROGINAL TN- 450-PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 7460 DN . R$ 8,00 R$ 204,0000 R$ 1.632,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 2.295,00
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