Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 6238 / 2015
Data de Emissão 24/06/2015
Credor / CPF-CNPJ ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. (21.745.966/0001-28)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . CONTROLE INTERNO . FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRDA DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CARTUCHO ORIGINAL TINTA COLORIDA N°122P/IMPRESSORA HP . R$ 2,00 R$ 33,8000 R$ 67,60
2 PEN DRIVE 8GB . R$ 2,00 R$ 15,0000 R$ 30,00
3 TONNER ORIGINAL 53A P/IMPRESSORA HP LASER JET P-Q7553A . R$ 3,00 R$ 272,0000 R$ 816,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 913,60
Voltar