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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 6233 / 2015
Data de Emissão 24/06/2015
Credor / CPF-CNPJ ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. (21.745.966/0001-28)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA AMARELO- EPSON 140 . R$ 18,00 R$ 40,0000 R$ 720,00
2 CABO DE REDE CA5E- CX C/305 MT . R$ 1,00 R$ 145,0000 R$ 145,00
3 CARTUCHO ORIGINAL TINTA COLORIDA N°122P/IMPRESSORA HP . R$ 8,00 R$ 33,8000 R$ 270,40
4 CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA MAGENTA- EPSON 140 . R$ 18,00 R$ 40,0000 R$ 720,00
5 TONNER ORIGINAL 85A P/IMPRESSORA HP CE285A . R$ 6,00 R$ 176,0000 R$ 1.056,00
6 CONECTOR RJ 45 . R$ 100,00 R$ 0,3000 R$ 30,00
7 CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA CIANO- EPSON 140 . R$ 18,00 R$ 40,0000 R$ 720,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 3.661,40
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