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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 6224 / 2015
Data de Emissão 24/06/2015
Credor / CPF-CNPJ ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. (21.745.966/0001-28)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS
Funcional Programática ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CARTUCHO HP 122 COLORIDO R$ 4,00 R$ 33,8000 R$ 135,20
2 PEN DRIVE 8GB . R$ 2,00 R$ 15,0000 R$ 30,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 165,20
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