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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 6019 / 2015
Data de Emissão 15/06/2015
Credor / CPF-CNPJ VEIGRA CAMINHÕES LTDA (04.859.689/0001-65)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 MATERIAL P/ LIMPEZA (PRODUTOS) R$ 1,00 R$ 36,0000 R$ 36,00
2 LIMPA PARA-BRISA . R$ 1,00 R$ 10,0000 R$ 10,00
3 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE R$ 1,00 R$ 196,8000 R$ 196,80
4 FILTRO COMBUSTÍVEL R$ 1,00 R$ 212,3000 R$ 212,30
5 ELEMENTO DO FILTRO R90 10 M R$ 1,00 R$ 109,8000 R$ 109,80
6 BUCHA PONTA ESTAB. DIANT. TRAS. R$ 2,00 R$ 10,0000 R$ 20,00
7 FILTRO DE DIREÇÃO HIDRAULICA R$ 1,00 R$ 13,5000 R$ 13,50
8 FILTRO DE AR SEGURANÇA R$ 1,00 R$ 64,3000 R$ 64,30
9 FILTRO DE AR PRINCIPAL R$ 1,00 R$ 65,4000 R$ 65,40
10 BUCHA BARRA ESTAB.TRAS.DIANT. CENTRAL R$ 2,00 R$ 12,0000 R$ 24,00
11 ABRAÇADEIRA PLASTICA R$ 12,00 R$ 1,0000 R$ 12,00
12 PORCA FRENO 1/2 UNC 8 ZN R$ 2,00 R$ 2,4500 R$ 4,90
13 PF SEX 1/2 UNC.X2 1/2 8.8 Z ESTABILIZDOR R$ 2,00 R$ 3,5000 R$ 7,00
14 KIT REVISÃO R$ 1,00 R$ 39,8000 R$ 39,80
15 GRAXA LUBRIFICAÇÃO CHASSI R$ 1,00 R$ 8,0000 R$ 8,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 823,80
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