Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 5808 / 2015
Data de Emissão 03/06/2015
Credor / CPF-CNPJ VEIGRA CAMINHÕES LTDA (04.859.689/0001-65)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 AMORTECEDOR DIANTEIRO . R$ 2,00 R$ 193,6500 R$ 387,30
2 SUPORTE DAS POLIAS. R$ 1,00 R$ 254,3200 R$ 254,32
3 POLIA POLI V RANHADURA. R$ 2,00 R$ 234,2100 R$ 468,42
4 SUPORTE DO ALTERNADOR. R$ 1,00 R$ 213,5400 R$ 213,54
5 POLIA TENSORA. R$ 2,00 R$ 245,6300 R$ 491,26
6 CORREIA ALTERNADOR A6/A6 COM AC MARRUA. R$ 1,00 R$ 145,2300 R$ 145,23
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.960,07
Voltar