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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 5645 / 2015
Data de Emissão 29/05/2015
Credor / CPF-CNPJ DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 PALHETA LIMPADOR PARABRISA. R$ 2,00 R$ 29,0000 R$ 58,00
2 PLUG ELETRONICO. R$ 1,00 R$ 85,0000 R$ 85,00
3 CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA COMPLETA. R$ 1,00 R$ 128,0000 R$ 128,00
4 CAIXA DE DIREÇÃO SETOR. R$ 1,00 R$ 1.080,0000 R$ 1.080,00
5 CAIXA DA BATERIA. R$ 1,00 R$ 95,0000 R$ 95,00
6 BOBINA DE IGNIÇÃO. R$ 1,00 R$ 287,0000 R$ 287,00
7 CABO DE VELA (JOGO). R$ 1,00 R$ 170,0000 R$ 170,00
8 JOGO DE VELAS . R$ 1,00 R$ 85,0000 R$ 85,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.988,00
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