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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 5509 / 2015
Data de Emissão 26/05/2015
Credor / CPF-CNPJ LOURDES PAGNOSSIN SILVA-ME (20.201.164/0001-94)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 TRAVA DO EIXO TRASEIRO (ARANHA). R$ 2,00 R$ 12,0000 R$ 24,00
2 MOLA DA CUICA FORD/CARGO 2428. R$ 1,00 R$ 150,0000 R$ 150,00
3 BUCHA DO BRAÇO TENSOR EIXO DO BRAÇO TENSOR TRUCK FORD CARGO 2428. R$ 8,00 R$ 124,0000 R$ 992,00
4 ARRUELA PARA EIXO TRASEIRO TRUCK FORD/CARGO 02 (DUAS). R$ 1,00 R$ 32,0000 R$ 32,00
5 VIDRO FRENTE INFERIOR DA PORTA LADO DIREITO FORD/CARGO 2428. R$ 1,00 R$ 125,0000 R$ 125,00
6 PORCA PARA EIXO RODADO TRASEIRO 02 (DUAS) R$ 1,00 R$ 160,0000 R$ 160,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.483,00
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