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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 4938 / 2015
Data de Emissão 18/05/2015
Credor / CPF-CNPJ BARONESA LTDA - EPP (73.993.362/0001-02)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS
Funcional Programática ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 TINTA SPRAY 200ML/ 110G COR VERDE . R$ 5,00 R$ 26,0000 R$ 130,00
2 BORRACHA BRANCA N° 40 - CAIXA C/ 40 UNIDADES . R$ 3,00 R$ 5,8000 R$ 17,40
3 PRANCHETA DE PLASTICO INCOLOR . R$ 11,00 R$ 7,2000 R$ 79,20
4 TINTA SPRAY 200ML/ 110G COR AZUL . R$ 5,00 R$ 26,0000 R$ 130,00
5 FOLHA A4 BRANCA - 150 GR - PACOTE COM 500 FOLHAS . R$ 10,00 R$ 42,0000 R$ 420,00
6 ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR GRANDE C/ 12 UNI . R$ 12,00 R$ 2,0000 R$ 24,00
7 TINTA SPRAY 200ML/ 110G COR ROSA . R$ 5,00 R$ 26,0000 R$ 130,00
8 TINTA SPRAY 200ML/ 110G COR AMARELA . R$ 5,00 R$ 26,0000 R$ 130,00
9 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE C/ 48X50M . R$ 10,00 R$ 2,4000 R$ 24,00
10 TINTA SPRAY 200ML/ 110G COR VERMELHA . R$ 15,00 R$ 26,0000 R$ 390,00
11 CADERNO GRANDE 96 FOLHAS C/ESPIRAL . R$ 30,00 R$ 2,2000 R$ 66,00
12 COLA BRANCA TUBO 90 GR . R$ 8,00 R$ 1,2000 R$ 9,60
13 TINTA SPRAY 200ML/ 110G COR BRANCA . R$ 15,00 R$ 26,0000 R$ 390,00
14 FOLHA A4 VERDE - 75 G/M2 - PCT C/500 FOLHAS . R$ 10,00 R$ 15,5000 R$ 155,00
15 TNT VERMELHO - 1,40 LARGURA . R$ 2,00 R$ 1,2000 R$ 2,40
TOTAL DOS ITENS: R$ 2.097,60
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