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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 4910 / 2015
Data de Emissão 18/05/2015
Credor / CPF-CNPJ DIGIGRAF DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS S/A (54.472.956/0001-15)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CARTUCHO DE TINTA AMARELO HP 711 DE 29 ML R$ 1,00 R$ 158,0000 R$ 158,00
2 CARTUCHO DE TINTA CIANO HP 711 DE 29 ML R$ 1,00 R$ 158,0000 R$ 158,00
3 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 711 DE 80 ML R$ 1,00 R$ 324,0000 R$ 324,00
4 CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 711 DE 29 ML R$ 1,00 R$ 158,0000 R$ 158,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 798,00
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