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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 4784 / 2015
Data de Emissão 12/05/2015
Credor / CPF-CNPJ IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 SUPORTE SUPERIOR LD AMORTECEDOR TRASEIRO R$ 1,00 R$ 360,0000 R$ 360,00
2 BUCHA PONTA ESTABILIZADOR TRASEIRO R$ 2,00 R$ 40,0000 R$ 80,00
3 MACACO HIDRAULICO R$ 1,00 R$ 350,0000 R$ 350,00
4 ABRAÇADEIRA DE MOLA R$ 1,00 R$ 60,0000 R$ 60,00
5 FILTRO ÓLEO DIESEL R$ 1,00 R$ 90,0000 R$ 90,00
6 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR R$ 1,00 R$ 78,0000 R$ 78,00
7 POTE DE GRAXA 500 GRAMAS R$ 1,00 R$ 20,0000 R$ 20,00
8 REBITES LATONADOS LONA DE FREIO R$ 52,00 R$ 0,7000 R$ 36,40
9 JOGO DE LONA DE FREIO . R$ 1,00 R$ 210,0000 R$ 210,00
10 PORCA 9/16 RG R$ 1,00 R$ 2,0000 R$ 2,00
11 PARAFUSO 9/16X3 R$ 1,00 R$ 6,0000 R$ 6,00
12 PINO CENTRAL DA MOLA 1/2 COM PORCA R$ 1,00 R$ 28,0000 R$ 28,00
13 PORCA RODAFUSO R$ 4,00 R$ 10,0000 R$ 40,00
14 PORCA CARCAÇA EIXO TRASEIRO R$ 2,00 R$ 30,0000 R$ 60,00
15 RETENTORES DE RODA TRASEIRA R$ 1,00 R$ 60,0000 R$ 60,00
16 PARAFUSO 10 MM R$ 2,00 R$ 9,0000 R$ 18,00
17 MASSA PLASTICA . R$ 1,00 R$ 25,0000 R$ 25,00
18 LIXA DE FERRO R$ 1,00 R$ 8,0000 R$ 8,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.531,40
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