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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 4766 / 2015
Data de Emissão 12/05/2015
Credor / CPF-CNPJ DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 BARRA AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO R$ 1,00 R$ 385,0000 R$ 385,00
2 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR R$ 1,00 R$ 39,0000 R$ 39,00
3 ADITIVO RADIADOR R$ 2,00 R$ 15,0000 R$ 30,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 454,00
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