Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 4683 / 2015
Data de Emissão 07/05/2015
Credor / CPF-CNPJ WILLIAN DA SILVA PENTEADO (15.040.217/0001-00)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 ARTICO 1.5 + 1.2 MG 60 SACHES R$ 2,00 R$ 104,0000 R$ 208,00
2 ESCITALOPRAM 10 MG 30CP R$ 1,00 R$ 39,0000 R$ 39,00
3 OSTEOFIX 90 CP R$ 3,00 R$ 32,5000 R$ 97,50
4 HEIMER 10 MG 60CP R$ 1,00 R$ 90,8500 R$ 90,85
TOTAL DOS ITENS: R$ 435,35
Voltar