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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 4535 / 2015
Data de Emissão 30/04/2015
Credor / CPF-CNPJ MERCADO E FERRAGEM BECK E SANTOS LTDA-ME (11.314.254/0001-09)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional Programática COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 AGUA SANITARIA C/ COLO ATIVO - ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA - 02 LITROS . R$ 200,00 R$ 2,6000 R$ 520,00
2 ALCOOL - EMBALAGEM 500ML . R$ 30,00 R$ 3,3000 R$ 99,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 619,00
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