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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 4518 / 2015
Data de Emissão 30/04/2015
Credor / CPF-CNPJ MERCADO E FERRAGEM BECK E SANTOS LTDA-ME (11.314.254/0001-09)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 AGUA SANITARIA C/ COLO ATIVO - ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA - 02 LITROS . R$ 300,00 R$ 2,6000 R$ 780,00
2 CERA DILUIVEL EM AGUA - 500 ML . R$ 36,00 R$ 5,0000 R$ 180,00
3 INSETICIDA SPRAY MULTIUSO 300 ML . R$ 24,00 R$ 4,5000 R$ 108,00
4 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTOBRILHO - 750 ML . R$ 24,00 R$ 5,8000 R$ 139,20
5 TOALHA DE PAPEL PCT COM 02 UNID CADA . R$ 180,00 R$ 2,6000 R$ 468,00
6 CERA LIQUIDA AMARELA AUTOBRILHO - 750 ML . R$ 24,00 R$ 5,8000 R$ 139,20
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.814,40
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