Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 3995 / 2015
Data de Emissão 22/04/2015
Credor / CPF-CNPJ COMERCIAL A.L.D. LTDA (10.979.889/0001-54)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 FERRO DE CONSTRUÇAO 8MM . R$ 5,00 R$ 19,8400 R$ 99,20
2 CAL P/PINTURA - 5 KG . R$ 40,00 R$ 5,3100 R$ 212,40
3 PREGO 17X27 . R$ 10,00 R$ 6,7900 R$ 67,90
4 FERRO DE CONSTRUÇÃO 6MM . R$ 4,00 R$ 11,1300 R$ 44,52
5 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO NA COR BEGE R$ 24,00 R$ 3,0000 R$ 72,00
6 TAMPA COMPLETA PARA SANITÁRIOS NA COR BEGE R$ 20,00 R$ 10,3100 R$ 206,20
7 FORRO PVC BRANCO . R$ 100,00 R$ 11,8600 R$ 1.186,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.888,22
Voltar