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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 3991 / 2015
Data de Emissão 22/04/2015
Credor / CPF-CNPJ FERRAGEM ELETROCOR - GUSTAVO ZORTEA (02.013.755/0001-56)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática TRANSPORTE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO . VIAS URBANAS
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 ALVENARITE . R$ 25,00 R$ 3,0500 R$ 76,25
2 LONA PRETA 100X6 M . R$ 3,00 R$ 391,5000 R$ 1.174,50
3 PREGO 25X72 - 1KG . R$ 150,00 R$ 8,1900 R$ 1.228,50
4 CANTONEIRA 1/4 X2X6 M . R$ 10,00 R$ 124,5000 R$ 1.245,00
5 FERRO CHATO 1/4X2X6 M . R$ 20,00 R$ 69,5000 R$ 1.390,00
6 PREGO 19X39 . R$ 20,00 R$ 5,9000 R$ 118,00
7 TUBO PVC 150MM - 6 MT . R$ 15,00 R$ 96,3900 R$ 1.445,85
TOTAL DOS ITENS: R$ 6.678,10
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