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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 3986 / 2015
Data de Emissão 22/04/2015
Credor / CPF-CNPJ JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY (02.849.623/0001-69)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Funcional Programática DESPORTO E LAZER . LAZER . DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CADEADO 35MM . R$ 10,00 R$ 9,9500 R$ 99,50
2 MARTELO DE CARPINTEIRO - MEDIO R$ 1,00 R$ 17,8800 R$ 17,88
3 TIJOLO FURADO 6 FUROS . R$ 1.000,00 R$ 0,4000 R$ 400,00
4 LIXA Nº 100 . R$ 10,00 R$ 3,0000 R$ 30,00
5 PORTA INTERNA 0,72X2,10 . R$ 1,00 R$ 63,0000 R$ 63,00
6 BARRA DE FERRO 2/8 COM 12 METROS . R$ 3,00 R$ 29,0000 R$ 87,00
7 ENXADA . R$ 1,00 R$ 18,9900 R$ 18,99
8 TORNEIRA 3/4 . R$ 12,00 R$ 2,8000 R$ 33,60
9 TIJOLO MACIÇO . R$ 1.500,00 R$ 0,3700 R$ 555,00
10 TINTA ESMALTE AZUL ESCURA - GL 3,6LTS . R$ 1,00 R$ 49,9500 R$ 49,95
11 ARAME QUEIMADO . R$ 4,00 R$ 7,4500 R$ 29,80
12 PREGO 16X24 . R$ 1,00 R$ 6,9500 R$ 6,95
13 CADEADO 45 MM . R$ 5,00 R$ 12,9000 R$ 64,50
14 TINTA ACRILICA - AZUL ESCURA 18LTS . R$ 3,00 R$ 119,0000 R$ 357,00
15 PORTA INTERNA 0,64 X 2,10 R$ 1,00 R$ 63,0000 R$ 63,00
16 TINTA P/ PISO LARANJA GL 18 LTS . R$ 5,00 R$ 184,9000 R$ 924,50
17 CAL EXTRA HIDRATADO - SACO 20 KG R$ 60,00 R$ 9,3000 R$ 558,00
18 MANGOTE PARA CAIXA DE DESCARGA QUADRADO 20 CM R$ 20,00 R$ 2,5000 R$ 50,00
19 TINTA ACRILICA AMARELA - GALÃO 18 LTS . R$ 3,00 R$ 119,0000 R$ 357,00
20 PREGO 13/18 . R$ 1,00 R$ 7,9500 R$ 7,95
21 BRITA Nº1 . R$ 1,00 R$ 83,0000 R$ 83,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 3.856,62
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