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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 3851 / 2015
Data de Emissão 14/04/2015
Credor / CPF-CNPJ IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 PAR DE AMORTECEDOR TRASEIRO R$ 1,00 R$ 600,0000 R$ 600,00
2 ESPELHO RETROVISOR TRASEIRO R$ 1,00 R$ 395,0000 R$ 395,00
3 ROLDANA DA PORTA . R$ 2,00 R$ 30,0000 R$ 60,00
4 PARAFUSO SOBERBOS COM ARROELA LISA R$ 24,00 R$ 1,0000 R$ 24,00
5 PARAFUSO SOBERBOS 6,3 MM R$ 4,00 R$ 2,0000 R$ 8,00
6 FILTRO DE OLEO DO MOTOR R$ 1,00 R$ 25,0000 R$ 25,00
7 BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DO MEIO R$ 1,00 R$ 120,0000 R$ 120,00
8 ROLAMENTO RODAS DIANTEIRAS R$ 4,00 R$ 45,0000 R$ 180,00
9 LONA DE FREIO TRASEIRO COM REBITE R$ 1,00 R$ 75,0000 R$ 75,00
10 RETENTORES DE RODA DIANTEIRA R$ 2,00 R$ 25,0000 R$ 50,00
11 AMORTECEDOR DIREÇÃO . R$ 1,00 R$ 180,0000 R$ 180,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.717,00
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