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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 3780 / 2015
Data de Emissão 09/04/2015
Credor / CPF-CNPJ MARGARETE DA SILVA PEDROSO (10.808.492/0001-08)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática TRANSPORTE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO . VIAS URBANAS
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML . R$ 65,00 R$ 2,9800 R$ 193,70
2 ALHO IN NATURA . R$ 6,00 R$ 15,3000 R$ 91,80
3 CEBOLA - KG . R$ 45,00 R$ 2,6500 R$ 119,25
4 FRANGO - COXA E SOBRECOXA EMBALAGEM SACO PLASTICO KG CONGELADA . R$ 85,00 R$ 5,2500 R$ 446,25
5 MASSA PARAFUSO C/OVOS - PCT DE 1 KG . R$ 40,00 R$ 4,1900 R$ 167,60
6 SUCOS SORTIDOS 500G . R$ 90,00 R$ 2,8500 R$ 256,50
7 CARNE BOVINA 2° SEM OSSO . R$ 230,00 R$ 16,2000 R$ 3.726,00
8 PIMENTAO VERDE - KG . R$ 5,00 R$ 5,5000 R$ 27,50
9 VINAGRE TINTO . R$ 8,00 R$ 1,6500 R$ 13,20
10 COSTELA BOVINA . R$ 30,00 R$ 11,9000 R$ 357,00
11 LINGUIÇA MISTA BOVINA/SUINA . R$ 45,00 R$ 8,9500 R$ 402,75
TOTAL DOS ITENS: R$ 5.801,55
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