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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 3767 / 2015
Data de Emissão 09/04/2015
Credor / CPF-CNPJ MARGARETE DA SILVA PEDROSO (10.808.492/0001-08)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CHA MISTO MAÇA E CANELA . R$ 10,00 R$ 2,9500 R$ 29,50
2 QUEIJO RALADO - PCT 50 G . R$ 10,00 R$ 1,9500 R$ 19,50
3 PIRULITO 500 G . R$ 30,00 R$ 5,9000 R$ 177,00
4 CHOCOLATE EM PÓ - PCT 500 GR . R$ 6,00 R$ 3,4000 R$ 20,40
5 ATUM . R$ 10,00 R$ 5,8500 R$ 58,50
6 PUDIM EM PÓ . R$ 12,00 R$ 1,6500 R$ 19,80
7 BISCOITO CREAM CRAKER . R$ 15,00 R$ 5,3500 R$ 80,25
8 OVOS VERMELHOS - DUZIA . R$ 6,00 R$ 4,0000 R$ 24,00
9 OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML . R$ 15,00 R$ 2,9800 R$ 44,70
TOTAL DOS ITENS: R$ 473,65
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