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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 3655 / 2015
Data de Emissão 07/04/2015
Credor / CPF-CNPJ MARGARETE DA SILVA PEDROSO (10.808.492/0001-08)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . EDUCAÇÃO INFANTIL . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 MASSA PARAFUSO C/OVOS - PCT DE 1 KG . R$ 0,00 R$ 2,1500 R$ 0,00
2 CHOCOLATE EM PO - PCT KG . R$ 0,00 R$ 6,9800 R$ 0,00
3 FERMENTO QUIMICO (PAO) - PCT 125 G . R$ 0,00 R$ 3,8600 R$ 0,00
4 BANANA PRATA - KG . R$ 0,00 R$ 3,2000 R$ 0,00
5 MAMAO FORMOSA - KG . R$ 0,00 R$ 4,0000 R$ 0,00
6 CEBOLA - KG . R$ 0,00 R$ 2,9500 R$ 0,00
7 PIMENTAO VERDE - KG . R$ 0,99 R$ 5,4900 R$ 5,44
8 GELATINA - CX DE 45 G . R$ 44,00 R$ 0,7700 R$ 33,88
9 BOLACHA SALGADA - PCT 400 G . R$ 67,00 R$ 2,8700 R$ 192,29
TOTAL DOS ITENS: R$ 231,61
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