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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 2376 / 2015
Data de Emissão 13/03/2015
Credor / CPF-CNPJ MARGARETE DA SILVA PEDROSO (10.808.492/0001-08)
Modalidade / Espécie DISPENSA / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática TRANSPORTE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO . VIAS URBANAS
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 TOMATE PAULISTA . R$ 10,00 R$ 4,0000 R$ 40,00
2 SUCOS SORTIDOS 500G . R$ 30,00 R$ 2,8500 R$ 85,50
3 SAL GROSSO TEMPERADO . R$ 5,00 R$ 2,3500 R$ 11,75
4 PIMENTAO VERDE - KG . R$ 5,00 R$ 5,5000 R$ 27,50
5 OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML . R$ 15,00 R$ 3,2000 R$ 48,00
6 LINGUIÇA MISTA BOVINA/SUINA . R$ 35,00 R$ 9,8000 R$ 343,00
7 COSTELA BOVINA . R$ 30,00 R$ 15,3000 R$ 459,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.014,75
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