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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 2181 / 2015
Data de Emissão 05/03/2015
Credor / CPF-CNPJ DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 COLA ESPECIAL PARA BRISA. R$ 2,00 R$ 45,0000 R$ 90,00
2 VIDROS PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO. R$ 1,00 R$ 462,0000 R$ 462,00
3 VIDROS PORTA TRASEIRA LADO DIREITO. R$ 1,00 R$ 497,0000 R$ 497,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.049,00
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