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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 2128 / 2015
Data de Emissão 05/03/2015
Credor / CPF-CNPJ MARGARETE DA SILVA PEDROSO (10.808.492/0001-08)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CAFÉ SOLUVEL (GRANULADO) GRANDE . R$ 4,00 R$ 11,7500 R$ 47,00
2 MASSA PARAFUSO C/OVOS - PCT DE 1 KG . R$ 2,00 R$ 4,8000 R$ 9,60
3 CEBOLA - KG . R$ 10,00 R$ 3,0000 R$ 30,00
4 TOMATE GAUCHO . R$ 12,00 R$ 4,0000 R$ 48,00
5 CARNE BOVINA 2° SEM OSSO . R$ 8,00 R$ 18,9000 R$ 151,20
6 OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML . R$ 4,00 R$ 3,5000 R$ 14,00
7 FEIJAO PRETO TIPO 1 - PCT DE KG . R$ 3,00 R$ 4,5000 R$ 13,50
8 ARROZ TIPO 1 - PCT 5KG . R$ 4,00 R$ 11,5000 R$ 46,00
9 AÇUCAR CRISTAL - PCT 5 KG . R$ 16,00 R$ 11,0000 R$ 176,00
10 LINGUIÇA MISTA BOVINA/SUINA . R$ 16,00 R$ 13,8000 R$ 220,80
11 COSTELA BOVINA . R$ 32,00 R$ 16,3000 R$ 521,60
12 CAFE EM PÓ EXTRA FORTE 500G . R$ 32,00 R$ 8,5500 R$ 273,60
13 PAO CACETINHO . R$ 268,00 R$ 6,0000 R$ 1.608,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 3.159,30
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